第一部分 长安镇人民政府概况
一、 主要职责
镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
一、党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
二、政府职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、 部门决算单位构成
纳入长安镇人民政府2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、 长安镇民政办
2、 长安镇事业单位
3、 长安镇政府
第二部分 长安镇人民政府2015年度部门决算公开报表
详表见附件
2015年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,236.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 155.92 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100 | 二、外交支出 | 31 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 32 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 34 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 19.92 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 197.46 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 6.9 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 42.15 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 122.97 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 36.78 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 23.77 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 65 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,236.10 | 本年支出合计 | 51 | 700.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 24 | 0 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0 | 转入事业基金 | 54 | 0 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 535.24 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 535.24 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,236.10 | 总计 | 58 | 1,236.10 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,236.10 | 1,236.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 162.92 | 162.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 155.92 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 155.92 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20.92 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 20.92 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 230.16 | 230.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080201 | 行政运行 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080204 | 拥军优属 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 93.98 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.98 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 67.3 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 40.41 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 26.89 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20821 | 特困人员供养 | 54.97 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 54.97 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100101 | 行政运行 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 42.15 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21104 | 自然生态保护 | 42.15 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 42.15 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 291.1 | 291.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 88.45 | 88.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 79.45 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 43.51 | 43.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 23.51 | 23.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 159.14 | 159.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 18.14 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
214 | 交通运输支出 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140106 | 公路养护 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2299901 | 其他支出 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 700.87 | 446.33 | 254.53 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 155.92 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 155.92 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 155.92 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 197.46 | 100.08 | 97.38 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080201 | 行政运行 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 93.98 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.98 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 40.41 | 0 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 40.41 | 0 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | ||
20821 | 特困人员供养 | 54.97 | 0 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 54.97 | 0 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100101 | 行政运行 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 42.15 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | ||
21104 | 自然生态保护 | 42.15 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 42.15 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 122.96 | 102.96 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 79.45 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 79.45 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 43.51 | 23.51 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 23.51 | 23.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
2299901 | 其他支出 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2015年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,136.10 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 155.92 | 155.92 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100 | 二、外交支出 | 29 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 19.92 | 19.92 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 197.46 | 197.46 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.9 | 6.9 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 42.15 | 42.15 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 30 | 0 | 30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 122.97 | 122.97 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 36.78 | 36.78 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 23.77 | 23.77 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 65 | 65 | 0 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,236.10 | 本年支出合计 | 49 | 700.87 | 670.87 | 30 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 535.24 | 465.24 | 70 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,236.10 | 总计 | 54 | 1,236.10 | 1,136.10 | 100 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 1,136.10 | 446.33 | 689.77 | 670.9 | 446.33 | 224.5 | 465 | 0 | 465.24 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 162.92 | 155.92 | 7 | 155.9 | 155.92 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 | 155.92 | 155.92 | 0 | 155.9 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 155.92 | 155.92 | 0 | 155.9 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 19.92 | 1 | 19.92 | 19.92 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20701 | 文化 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 19.92 | 1 | 19.92 | 19.92 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2070109 | 群众文化 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 19.92 | 0 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 230.16 | 100.08 | 130.08 | 197.5 | 100.08 | 97.38 | 32.7 | 0 | 32.7 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
2080201 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080204 | 拥军优属 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 93.98 | 93.98 | 0 | 93.98 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 93.98 | 93.98 | 0 | 93.98 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 67.3 | 40.41 | 0 | 40.41 | 26.9 | 0 | 26.89 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0 | 0 | 0 | 40.41 | 0 | 40.41 | 40.41 | 0 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 0 | 0 | 0 | 26.89 | 0 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 26.89 | ||
20821 | 特困人员供养 | 0 | 0 | 0 | 54.97 | 0 | 54.97 | 54.97 | 0 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 0 | 0 | 0 | 54.97 | 0 | 54.97 | 54.97 | 0 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 5.31 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 5.31 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 42.15 | 42.15 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 42.15 | 42.15 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 42.15 | 42.15 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 291.1 | 102.96 | 188.14 | 123 | 102.96 | 20 | 168 | 0 | 168.14 | ||
21301 | 农业 | 0 | 0 | 0 | 88.45 | 79.45 | 9 | 79.45 | 79.45 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
2130104 | 事业运行 | 0 | 0 | 0 | 79.45 | 79.45 | 0 | 79.45 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
21302 | 林业 | 0 | 0 | 0 | 43.51 | 23.51 | 20 | 43.51 | 23.51 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 0 | 0 | 0 | 23.51 | 23.51 | 0 | 23.51 | 23.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 0 | 0 | 0 | 159.14 | 0 | 159.14 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159.14 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 0 | 0 | 18.14 | 0 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 18.14 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | ||
214 | 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | ||
21401 | 公路水路运输 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | ||
2140106 | 公路养护 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 36.78 | 36.78 | 0 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 0 | 0 | 36.78 | 36.78 | 0 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 0 | 0 | 36.78 | 36.78 | 0 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 65 | 0 | 65 | 250 | 0 | 250 | ||
22999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 65 | 0 | 65 | 250 | 0 | 250 | ||
2299901 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 65 | 0 | 65 | 250 | 0 | 250 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 446.33 | 324.13 | 122.2 | |
301 | 工资福利支出 | 206.39 | 206.39 | 0 |
30101 | 基本工资 | 83 | 83 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 116.7 | 116.7 | 0 |
30103 | 奖金 | 6.69 | 6.69 | 0 |
30104 | 社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 |
30105 | 伙食费 | 0 | 0 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 122.2 | 0 | 122.2 |
30201 | 办公费 | 81.13 | 0 | 81.13 |
30202 | 印刷费 | 2.05 | 0 | 2.05 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 4 | 0 | 4 |
30207 | 邮电费 | 1.42 | 0 | 1.42 |
30208 | 取暖费 | 12 | 0 | 12 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 10.47 | 0 | 10.47 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 2.48 | 0 | 2.48 |
30217 | 公务接待费 | 1 | 0 | 1 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30219 | 装备购置费 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 工程建设费 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 作战费 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 军用油料费 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 军队其他运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 4.11 | 0 | 4.11 |
30229 | 福利费 | 0.54 | 0 | 0.54 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | 0 | 3 |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 117.75 | 117.75 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 93.98 | 93.98 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 23.77 | 23.77 | 0 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 0 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | 0 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 事业单位补贴 | 0 | 0 | 0 |
30403 | 财政贴息 | 0 | 0 | 0 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | 0 |
305 | 转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
30501 | 不同级政府间转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
30502 | 同级政府间转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
307 | 债务利息支出 | 0 | 0 | 0 |
30701 | 国内债务付息 | 0 | 0 | 0 |
30707 | 国外债务付息 | 0 | 0 | 0 |
309 | 基本建设支出 | 0 | 0 | 0 |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
30902 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30903 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30905 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
30906 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
30908 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
30913 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
30919 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
30999 | 其他基本建设支出 | 0 | 0 | 0 |
310 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31005 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
31006 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31008 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
31009 | 土地补偿 | 0 | 0 | 0 |
31010 | 安置补助 | 0 | 0 | 0 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 |
31012 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 |
31013 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
31020 | 产权参股 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
39901 | 预备费 | 0 | 0 | 0 |
39902 | 预留 | 0 | 0 | 0 |
39903 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 |
39906 | 赠与 | 0 | 0 | 0 |
39907 | 贷款转贷 | 0 | 0 | 0 |
39999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 30 | 0 | 30 | 70 | 0 | 70 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 30 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 30 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 30 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | ||
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
部门名称:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2014年决算数 | 2015年决算数 |
合 计 | 4 | 4 |
1、因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 1 | 1 |
3、公务用车购置及运行费 | 3 | 3 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 3 | 3 |
(2)公务用车购置费 | 0 | 0 |
第三部分 长安镇2015年度部门决算情况说明
(一)收入总计1236.1万元,包括:
1.财政拨款收入100万元,其中:公共预算财政拨款收入XX万元,政府性基金收入100万元。
2.上级补助收入XX万元,主要是XX等收入。
3.事业收入XX万元,主要是XX等收入。
4.经营收入XX万元,主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入XX万元,主要是XX等收入。
6.其他收入XX万元,主要是XX等收入。
7.用事业基金弥补收支差额XX万元,主要是XX等。
8.上年结转和结余XX万元,主要是XX等。
(二)支出总计700.87万元,包括:
1.基本支出446.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出206.39万元,对个人和家庭的补助支出117.75万元,商品和服务支出122.2万元。
2.项目支出254.53万元,主要包括民政、自然生态保护、小城镇基础设施建设等业务支出。
3.上缴上级支出XX万元,主要包括XX等业务支出。
4.经营支出XX万元,主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出XX万元,主要包括XX等业务支出。
(三)年末结转和结余535.24万元
主要是东港市财政局2015年指标已下达,因款未拨付等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映长安镇人民政府2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出700.87万元,其中:基本支出446.33万元,项目支出254.53万元。
(二)具体情况
2015年度财政拨款支出700.87万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出155.92万元,文化体育与传媒支出19.92万元,科学技术支出XX万元,社会保障和就业支出197.46万元,医疗卫生支出6.9万元,节能环保支出42.15万元,农林水支出122.97万元,交通运输支出XX万元,资源勘探信息等支出36.78万元,国土资源气象等支出XX万元,住房保障支出23.77万元,其他支出65万元。
1.一般公共服务支出155.92万元,包括:
(1)行政运行155.92万元,主要是机关工作人员工资等支出。
(2)一般行政管理事务XX万元,主要是XX等支出。
(3)预算改革业务XX万元,主要是XX等支出。
(4)财政国库业务XX万元,主要是XX等支出。
(5)信息化建设XX万元,主要是XX等支出。
(6)事业运行XX万元,主要是XX等支出。
(7)财政委托业务支出XX万元,主要是XX等支出。
(8)其他财政事务支出XX万元,主要是XX等支出。
(9)其他一般公共服务支出XX万元,主要是XX等支出。
2.科学技术支出XX万元,包括:
其他科学技术支出XX万元,主要是XX等支出。
3.社会保障和就业支出197.46万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休93.98万元,主要是退休人员工资等支出。
(2)事业单位离退休XX万元,主要是XX等支出。
4.医疗卫生支出6.9万元,包括:
(1)行政单位医疗XX万元,主要是XX等支出。
(2)事业单位医疗6.9万元,主要是人员工资等支出。
(3)其他医疗卫生支出XX万元,主要是XX等支出。
5.节能环保支出42.15万元,包括:水源地生态保护,垃圾处置等支出。
水体支出XX万元,主要是XX等支出。
6.农林水事务支出291.1万元,包括:
其他农业支出9万元,主要是基础设施维修等支出。
7.交通运输支出XX万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出。
8.资源勘探信息等支出36.78万元,包括:
(1)其他工业和信息产业监管支出XX万元,主要是XX等支出。
(2)建设项目贷款贴息支出XX万元,主要是XX等支出。
9.国土资源气象等事务支出XX万元,包括:
其他其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出。
10.住房保障支出23.77万元,包括:
住房公积金23.77万元,主要是在职工作人员住房公积金等支出。
11. 其他支出315万元,包括:
其他支出315万元,主要是边境地区专项工程等支出。
12.文化体育与传媒支出19.92万元,主要是文化站人员工资等支出
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元,其中:因公出国(境)费XX万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费3万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少(增加)0万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。
1.因公出国(境)费XX万元,主要用于XX等,2015年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。
2.公务接待费1万元,主要用于公务人员在食堂就餐费等,2015年国内公务接待累计80批次,500人,1万元。
3.公务用车购置及运行维护费3万元,其中:公务用车购置费XX万元,公务用车运行维护费3万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年财政厅机关运行经费支出122.2万元,比2014年增加12.8万元,增长11.7%,主要原因是政府办公楼维修等支出。
(二)政府采购支出情况
2015年长安镇政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,长安镇政府共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,其他用车XX辆;单位价值200万元以上大型设备XX台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,长安镇对XX个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款XX万元,绩效评价结果为XX。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。