目 录
第一部分 东港市档案局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 东港市档案局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 东港市档案局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市档案局概况
一、部门职能
1、贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、决定、法律、法规,研究制定档案管理工作的规章、制度和管理办法。
2、对全市区域内档案事业和机关、团体、企事业单位及其他组织的档案工作实行监督、指导。
3、负责对全市档案人员的业务培训工作。负责对各单位档案整理、立卷指导和档案移交验收工作。
4、负责全市党政机关、团体、企事业单位及所属二级机构档案的接收工作,开展收集和征集档案史料工作,丰富馆藏。
5、对馆藏各全宗档案,进行系统整理、科学分类、排列编号、建立全宗卷。编写全宗介绍、档案馆指南和其他必要的检索工具。
6、做好档案的保护工作和保密工作,做好档案的保管、鉴定和利用统计工作。
7、开发档案信息资源,做好档案的接待利用工作。开展档案史料的编研工作,为社会各方面提供利用,服务于经济建设。
8、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入东港市档案局2016年部门决算编制范围的单位包括:东港市档案局机关
第二部分东港市档案局2016年度部门决算公开报表
按照2016年度部门决算公开表样进行公开,共计9张表(详表请见附件)
第三部分东港市档案局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计180.98万元,包括:
1.财政拨款收入180.98万元,其中:公共预算财政拨款收入180.98万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余9.37万元。
(二)支出总计172.31万元,包括:
1.基本支出134.82万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出71.74万元,对个人和家庭的补助支出26.46万元,商品和服务支出36.62万元。
2.项目支出37.49万元,主要包括档案事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余9.37万元
主要是项目支出形成的结余
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映东港市档案局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出172.31万元,其中:基本支出134.82万元,项目支出37.49万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出172.31万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出147.69万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出24.62万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务支出147.69万元,包括:
(1)行政运行110.19万元,主要是基本支出等支出。
(2)一般行政管理事务37.49万元,主要是项目等支出。
(3)预算改革业务0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)信息化建设0万元。
(6)事业运行0万元。
(7)财政委托业务支出0万元。
(8)其他财政事务支出0万元。
(9)其他一般公共服务支出0万元。
2.科学技术支出0万元。
3.社会保障和就业支出24.62万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休24.62万元。
(2)事业单位离退休万元。
4.医疗卫生支出0万元,
6.农林水事务支出0万元。
7.交通运输支出0万元。
8.资源勘探信息等支出0万元。
9.国土资源气象等事务支出0万元。
10.住房保障支出0万元。
11. 其他支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.78万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.65万元,公务用车购置及运行维护费3.13万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.53万元,下降(增长)12%,主要是我单位外出调研学习减少,经费压缩等原因。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0.65万元,主要用于公务接待等,2016年国内公务接待累计15批次,50人,0.65万元。
3.公务用车购置及运行维护费3.13万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.13万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年东港市档案局运行经费支出134.8万元
(二)政府采购支出情况
2016年东港市档案局采购支出总额0.9万元,其中:政府采购货物支出0.9万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,东港市档案局共有车辆1辆一般公务用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,东港市档案局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款0万元,绩效评价结果为0。
(五)上下年交决算收支增减变化情况(附表)
(六)本单位按照财政部门做了账表一致性核查,决算数据真实性的自查,从而保证了决算数据的真实、准确、完整。
上下年度决算收支增减变化情况说明 | ||||||
编制单位:东港市档案局 | ||||||
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、年度收支情况(单位:元) | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 1,809,889.58 | 1,710,009.61 | 99,789.97 | 5.84 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 3 | 1,809,889.58 | 1,710,009.61 | 99,789.97 | 5.84 | |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | |||||
2.本年支出 | 8 | 1,723,128.58 | 1,703,062.61 | 20,065.97 | 1.18 | |
其中:基本支出 | 9 | 1,348,185.58 | 1,176,433.61 | 171,751.97 | 14.60 | |
(1)人员经费 | 10 | 981,951.02 | 837,080.76 | 144,870.26 | 17.31 | |
(2)日常公用经费 | 11 | 366,234.56 | 339,352.85 | 26,881.71 | 7.92 | |
项目支出 | 12 | 374,943.00 | 526,629.00 | 151,686.00 | 28.80 | 档案事业费减少 |
(1)基本建设类项目 | 13 | |||||
(2)行政事业类项目 | 14 | 374,943.00 | 526,629.00 | 151,686.00 | 28.80 | 档案事业费减少 |
3.年末结转和结余 | 16 | 93,789.00 | 7,037.00 | 86,761.00 | 1,232.93 | 档案事业费减少 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 17 | 93,789.00 | 7,037.00 | 86,761.00 | 1,232.93 | 档案事业费减少 |
政府性基金预算财政拨款 | 18 | |||||
二、年末资产负债情况(单位:元) | 19 | — | — | — | — | — |
1.资产总计 | 20 | 1,095,240.00 | 1,008,479.00 | 86,761.00 | 8.60 | |
其中:固定资产价值 | 21 | 1,001,442.00 | 1,001,442.00 | |||
2.负债总计 | 22 | |||||
其中:*事业单位借款 | 23 | |||||
3.净资产总计 | 24 | 1,095,240.00 | 1,008,479.00 | 86,761.00 | 8.60 | |
其中:*结转和结余 | 25 | 93,798.00 | 7,037.00 | 86,761.00 | 1,232.93 | 档案事业费减少 |
*非流动资产基金 | 26 | |||||
三、年末机构人员情况(单位:个、人) | 29 | — | — | — | — | — |
1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | |||
其中:行政机构 | 31 | |||||
事业机构 | 32 | 1 | 1 | |||
2.独立核算机构数 | 33 | 1 | 1 | |||
其中:行政机构 | 34 | |||||
3.年末编制人数 | 36 | 17 | 17 | |||
行政人员 | 37 | |||||
其中:行政工勤人员 | 38 | |||||
事业人员 | 39 | 17 | 17 | |||
其中:参照公务员法管理人员 | 40 | 17 | 17 | |||
4.年末实有人数 | 41 | 16 | 16 | |||
在职人员 | 42 | 10 | 11 | -1 | 9.09 | 退休人员增加 |
其中:行政人员 | 43 | |||||
其中:行政工勤人员 | 44 | |||||
事业人员 | 45 | 10 | 11 | -1 | 9.09 | 退休人员增加 |
其中:参照公务员法管理人员 | 46 | 10 | 11 | -1 | 9.09 | 退休人员增加 |
离休人员 | 47 | |||||
退休人员 | 48 | 6 | 5 | 1 | 20.00 | 退休人员增加 |
5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 | 49 | 16 | 16 | |||
在职人员 | 50 | 10 | 11 | -1 | 9.09 | 退休人员增加 |
其中:行政工勤人员 | 51 | |||||
离休人员 | 52 | |||||
退休人员 | 53 | 6 | 5 | 1 | 20.00 | |
6.年末学生人数 | 54 | |||||
四、补充资料(单位:元) | 55 | — | — | — | — | — |
1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — |
房屋原值 | 57 | |||||
房屋面积(平方米) | 58 | |||||
车辆原值 | 59 | 118,000.00 | 118,000.00 | |||
车辆数量(辆) | 60 | 1 | 1 | |||
2.“三公”经费支出 | 61 | 37,898.56 | 43,106.31 | 5,207.75 | 12.08 | |
其中:因公出国(境)费 | 62 | |||||
公务用车购置及运行维护费 | 63 | 31,369.89 | 36,320.31 | 4,950.42 | 13.63 | |
其中:公务用车购置费 | 64 | |||||
公务用车运行维护费 | 65 | 31,369.89 | 36,320.31 | 4,950.42 | 13.63 | |
公务接待费 | 66 | 6,528.67 | 6,786.00 | 257.33 | 3.79 | |
3.机关运行经费 | 67 | 366,234.56 | 339,352.85 | 26,881.71 | 7.92 | |
4.会议费 | 68 | |||||
5.培训费 | 69 | 816.00 | 138,140.00 | 137,324.00 | 99.41 | 业务培训减少 |
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
2016年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 180.98 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 147.69 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 19 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 22 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 23 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 24.62 | ||
本年收入合计 | 9 | 180.98 | 本年支出合计 | 25 | 172.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||
年初结转和结余 | 11 | 0.7 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | |
其中:项目支出结转和结余 | 12 | 0.02 | 转入事业基金 | 28 | |
13 | 年末结转和结余 | 29 | 9.38 | ||
14 | 其中:项目支出结转和结余 | 30 | 9.38 | ||
15 | 31 | ||||
总计 | 16 | 181.70 | 总计 | 32 | 181.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 180.98 | 180.98 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 156.36 | 156.36 | |||||||
20126 | 档案事务 | 156.36 | 156.36 | |||||||
2012602 | 行政运行 | 109.52 | 109.52 | |||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 46.84 | 46.84 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.62 | 24.62 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.62 | 24.62 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.62 | 24.62 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 172.31 | 134.82 | 37.49 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 147.69 | 110.20 | 37.49 | |||||
20126 | 档案事务 | 147.69 | 110.20 | 37.49 | |||||
2012601 | 行政运行 | 110.20 | 110.20 | ||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 37.49 | 37.49 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.62 | 24.62 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.62 | 24.62 | ||||||
2080501 | 归中管理的行政单位离退休 | 24.62 | 24.62 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 180.98 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 134.82 | 134.82 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 37.49 | ||||
本年收入合计 | 9 | 180.98 | 本年支出合计 | 23 | 172.31 | ||
年初结转和结余 | 10 | 0.7 | 年末结转和结余 | 24 | 9.37 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 181.68 | 合计 | 28 | 181.68 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
支出 | 支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 0.70 | 0.67 | 0.02 | 180.98 | 134.14 | 46.84 | 172.31 | 134.82 | 37.49 | 9.37 | 9.37 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.70 | 0.68 | 0.02 | 156.36 | 109.52 | 46.84 | 147.69 | 110.20 | 37.49 | 9.37 | 9.37 | |||
20126 | 档案事务 | 0.70 | 0.68 | 0.02 | 156.36 | 109.52 | 46.84 | 147.69 | 110.20 | 37.49 | 9.37 | 9.37 | |||
2012601 | 行政运行 | 0.68 | 0.68 | 109.52 | 109.52 | 110.20 | 110.20 | ||||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 0.02 | 0.02 | 46.84 | 46.84 | 37.49 | 37.49 | 9.37 | 9.37 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 134.81 | 98.19 | 36.62 | ||
301 | 工资福利支出 | 71.73 | 71.73 | ||
30101 | 基本工资 | 48.39 | 48.39 | ||
30102 | 津贴补贴 | 23.34 | 23.34 | ||
30103 | 奖金 | ||||
30104 | 社会保障缴费 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 36.62 | 36.62 | ||
30201 | 办公费 | 0.99 | 0.99 | ||
30102 | 印刷费 | ||||
30105 | 水费 | ||||
30206 | 电费 | ||||
30207 | 邮电费 | 0.83 | 0.83 | ||
30211 | 差旅费 | 1.53 | 1.53 | ||
30216 | 培训费 | 0.08 | 0.08 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.65 | 0.65 | ||
30226 | 劳务费 | 23.54 | 23.54 | ||
30228 | 工会经费 | 1.43 | 1.43 | ||
30229 | 福利费 | 0.12 | 0.12 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.14 | 3.14 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.46 | 26.46 | ||
30302 | 退休费 | 24.62 | 24.62 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
支出 | 支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
部门名称: 单位:万元 | ||
项 目 | 2015年决算数 | 2016年决算数 |
合 计 | 4.31 | 3.78 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 0.68 | 0.65 |
3、公务用车购置及运行费 | 3.63 | 3.13 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 3.63 | 3.13 |
(2)公务用车购置 |