目 录
第一部分 东港市科技局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 东港市科技局2016年部门决算表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 东港市科学技术局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市科技局概况
一、主要职责
(1)贯彻执行党和国家有关科技发展的方针政策、法律法规,研究提出全市科技中长期发展战略和政策;(2)负责组织各级重大科技计划项目申报、重大科技攻关、科技成果鉴定、科技中介组织的发展等工作;(3)研究多渠道增加科技投入,优化全市科技资源的配置,管理科技三项经费的使用,并负责监督检查;(4)负责全市科技人才资源的合理配置、良好成长环境创造、优惠政策制定、科技进步奖励评审等工作;(5)规划全市高新技术产业发展,负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的拟定实施;(6)负责全市农村、农业的科技发展,加强农村的人才培养、农业科技成果推广转化及关键技术攻关等;(7)指导和协调市直各部门及各乡镇、街道及农场的科技管理工作,负责科技下乡与科技扶贫指导工作;(8)研究制订全市知识产权保护发展战略及有关政策、措施并组织实施,做好知识产权宣传和执法工作;(9)组织指导全市专利申请申报工作、实施专利成果转化、依法处理各种专利纠纷、查处专利侵权行为;(10)承办市委、市政府交办的其他各种事项,承办市人大、市政协等相关部门的建议、提案等各类事宜。
二、部门决算单位构成
纳入东港市科技局2016年部门决算编制范围的决算单位包括:
1、东港市科技局机关
2、东港市科技情报研究所
上述机构中,共核定人员编制14个,在职人员12个。另有离休人员1人,退休人员8人。
第二部分东港市科学技术局2016年度部门决算公开报表
(按照2016年度部门决算公开表样进行公开,共计9张表)
2016年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市科学技术局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 153.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 273.57 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 39.35 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 17.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 153.70 | 本年支出合计 | 51 | 329.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 197.50 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 转入事业基金 | 54 | ||
26 | 年末结转和结余 | 55 | 22.00 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 22.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 351.92 | 总计 | 58 | 351.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | 公开02表 | |||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市科学技术局 | 单位:千元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
合计 | 3299.22 | 3299.22 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 2735.68 | 2735.68 | |||||||
01 | 科学技术管理事务 | 2292.45 | 2292.45 | |||||||
01 | 行政运行 | 581.64 | 581.64 | |||||||
99 | 其他科学技术管理事务支出 | 1710.81 | 1710.81 | |||||||
03 | 应用研究 | 443.23 | 443.23 | |||||||
01 | 机构运行 | 443.23 | 443.23 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 393.54 | 393.54 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 393.54 | 393.54 | |||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 306.21 | 306.21 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 87.33 | 87.33 | |||||||
213 | 农林水支出 | 170.00 | 170.00 | |||||||
01 | 农业 | 170.00 | 170.00 | |||||||
06 | 科技转化与推广服务 | 170.00 | 170.00 | |||||||
2016年度支出决算表 | ||||||||||
公开03表表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市科学技术局 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,299,216.91 | 1,418,407.91 | 1,880,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2,735,677.95 | 1,024,868.95 | 1,710,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 2,292,446.89 | 581,637.89 | 1,710,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060101 | 行政运行 | 581,637.89 | 581,637.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,710,809.00 | 0.00 | 1,710,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20603 | 应用研究 | 443,231.06 | 443,231.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060301 | 机构运行 | 443,231.06 | 443,231.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 393,538.96 | 393,538.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 393,538.96 | 393,538.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 306,205.36 | 306,205.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2016年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市科学技术局 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 153.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 273.57 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 39.35 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 17.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
本年收入合计 | 22 | 153.70 | 本年支出合计 | 51 | 329.92 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||||
年初结转和结余 | 24 | 198.23 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 197.50 | 转入事业基金 | 54 | |||
26 | 年末结转和结余 | 55 | 22.00 | ||||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 22.00 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 351.92 | 总计 | 58 | 351.92 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市科学技术局 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 1,982,319.00 | 7,319.00 | 1,975,000.00 | 1,536,897.91 | 1,411,088.91 | 125,809.00 | 3,299,216.91 | 1,418,407.91 | 1,277,626.44 | 140,781.47 | 1,880,809.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,812,319.00 | 7,319.00 | 1,805,000.00 | 1,023,358.95 | 1,017,549.95 | 5,809.00 | 2,735,677.95 | 1,024,868.95 | 884,087.48 | 140,781.47 | 1,710,809.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,808,842.00 | 3,842.00 | 1,805,000.00 | 583,604.89 | 577,795.89 | 5,809.00 | 2,292,446.89 | 581,637.89 | 478,883.42 | 102,754.47 | 1,710,809.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 3,842.00 | 3,842.00 | 0.00 | 577,795.89 | 577,795.89 | 0.00 | 581,637.89 | 581,637.89 | 478,883.42 | 102,754.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,805,000.00 | 0.00 | 1,805,000.00 | 5,809.00 | 0.00 | 5,809.00 | 1,710,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710,809.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 3,477.00 | 3,477.00 | 0.00 | 439,754.06 | 439,754.06 | 0.00 | 443,231.06 | 443,231.06 | 405,204.06 | 38,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060301 | 机构运行 | 3,477.00 | 3,477.00 | 0.00 | 439,754.06 | 439,754.06 | 0.00 | 443,231.06 | 443,231.06 | 405,204.06 | 38,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,538.96 | 393,538.96 | 0.00 | 393,538.96 | 393,538.96 | 393,538.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,538.96 | 393,538.96 | 0.00 | 393,538.96 | 393,538.96 | 393,538.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,205.36 | 306,205.36 | 0.00 | 306,205.36 | 306,205.36 | 306,205.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 | 87,333.60 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市科学技术局 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 141.84 | 127.77 | 14.07 | |
301 | 工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 36.61 | 36.61 | |
30102 | 津贴补贴 | 45.34 | 45.34 | |
30103 | 奖金 | 3.05 | 3.05 | |
30104 | 社会保障缴费 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
302 | 商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 2.57 | 2.57 | |
30202 | 印刷费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.83 | 0.83 | |
30208 | 取暖费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.82 | 1.82 | |
30213 | 维修(护)费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.19 | 0.19 | |
30226 | 劳务费 | 1.94 | 1.94 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.7 | 1.7 | |
30229 | 福利费 | 0.26 | 0.26 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.57 | 2.57 | |
302 | 其他交通费 | 2.19 | 2.19 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.77 | 42.77 | |
30301 | 离休费 | 7.03 | 7.03 | |
30302 | 退休费 | 32.33 | 32.33 | |
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3.39 | 3.39 | |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
303 | 采暖补贴 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市科学技术局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市科学技术局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
部门名称:辽宁省丹东市东港市科学技术局 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2015年决算数 | 2016年决算数 |
合 计 | 2.78 | 2.76 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 0.19 | 0.19 |
3、公务用车购置及运行费 | 2.59 | 2.57 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 2.59 | 2.57 |
(2)公务用车购置费 | ||
第三部分东港市科学技术局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计153.7万元,包括:
1.财政拨款收入153.7万元,其中:公共预算财政拨款收入153.7万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是XX等收入。
3.事业收入0万元,主要是XX等收入。
4.经营收入0万元,主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是XX等收入。
6.其他收入0万元,主要是XX等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是XX等。
8.上年结转和结余198.23万元,主要是科技项目费、农林水支出等。
(二)支出总计329.92万元,包括:
1.基本支出141.84万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出84.99万元,对个人和家庭的补助支出42.76万元,商品和服务支出14.78万元。
2.项目支出188.08万元,主要包括农林水支出、科技项目、项目管理费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括XX等业务支出。
(三)年末结转和结余22万元
主要是项目未完成等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映东港市科学技术局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出329.92万元,其中:基本支出141.84万元,项目支出188.08万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出329.92万元,按支出功能分类科目分,包括科学技术支出273.57万元,社会保障和就业支出39.35万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出17万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。
1.一般科学技术管理事务229.24万元,包括:
(1)行政运行58.16万元,主要是工资福利、商品服务等支出。
(2)其他科学技术管理事务支出171.08万元,主要是办公费、印刷费、差旅费等支出。
(3) 支出0万元,主要是 等支出。
(4)财政国库业务0万元,主要是XX等支出。
(5)信息化建设0万元,主要是XX等支出。
(6)事业运行0万元,主要是XX等支出。
(7)财政委托业务支出0万元,主要是XX等支出。
(8)其他财政事务支出0万元,主要是 支出。
(9)其他一般公共服务支出0万元,主要是 支出。
3.社会保障和就业支出39.35万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休30.62万元,主要是机关离退休人员工资等支出。
(2)事业单位离退休8.73万元,主要是所属事业单位退休人员工资等支出。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是XX等支出。
(2)事业单位医疗0万元,主要是XX等支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是XX等支出。
5.节能环保支出0万元,包括:
水体支出0万元,主要是XX等支出。
6.农林水事务支出17万元,包括:
其他农业支出17万元,主要是项目等支出。
7.机构运行支出44.32万元,包括:主要是人员工资办公费等支出。
8.资源勘探信息等支出0万元,包括:
(1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是XX等支出。
(2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是XX等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他其他国土资源事务支出0万元,主要是XX等支出。
10.住房保障支出0万元,包括:
住房公积金0万元,主要是XX等支出。
11. 其他支出0万元,包括:
其他支出0万元,主要是 等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.77万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.19万元,公务用车购置及运行维护费2.58万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.02万元,下降1%,主要是压缩领导干部及工作人员出差等原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2016年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。
2.公务接待费0.19万元,主要用于工作用餐等,2016年国内公务接待累计7批次,35人次,0.19万元。
3.公务用车购置及运行维护费2.58万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.58万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年东港市科学技术局机关运行经费支出14.08万元,与2015年持平。
(二)政府采购支出情况
2016年财政厅政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,科技局共有车辆1辆,其中:实物保障0台;机要通信0台;应急用车1台;机要通讯与应急合一车辆0台;调研、视察、督查用车0台;政务接待用车0台;单位价值200万元以上大型设备XX台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,科技局对4个重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款16.05万元,绩效评价结果为良好。
(五)上下年度决算收支增减变化情况
2016年全口径、一般公共预算财政拨款收入支出、一般公共政府性基金预算财政拨款收入支出和财政专户管理资金的结转收入支出和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
上下年度决算收支增减变化情况(附表)
编制单位:辽宁省丹东市东港市科学技术局 | 2016年度 | ||||
指 标 | 本年度 | 上年度 | 增减% | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
一、年度收支情况(单位:元) | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 1,536,897.91 | 3,393,499.07 | -54.71 | 由于2016年度科技项目费未在本单位列支,而2015年度科技项目费在本单位列支,所以增减率过大。 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 1,536,897.91 | 3,393,499.07 | -54.71 | 由于2016年度科技项目费未在本单位列支,而2015年度科技项目费在本单位列支,所以增减率过大。 | |
2.本年支出 | 3,199,216.91 | 1,411,180.07 | 126.71 | 由于2015年度的科技项目款是在2016年度拨付完成,而且2016年度的科技项目款未在我单位列支,所以造成与2015年度增减率过大。 | |
其中:基本支出 | 1,418,407.91 | 1,216,180.07 | 16.63 | ||
(1)人员经费 | 1,277,626.44 | 1,119,232.76 | 14.15 | 2016年度调整人员工资,所以造成与2015年度增减过大。 | |
(2)日常公用经费 | 140,781.47 | 96,947.31 | 45.21 | 2016年度调整住宅取暖费,所以造成与2015年度增减过大。 | |
项目支出 | 1,780,809.00 | 195,000.00 | 813.24 | 由于2015年度的科技项目款是在2016年度拨付完成,而且2016年度的科技项目款未在我单位列支,所以造成与2015年度增减率过大。 | |
(1)基本建设类项目 | |||||
(2)行政事业类项目 | 1,780,809.00 | 195,000.00 | 813.24 | 由于2015年度的科技项目款是在2016年度拨付完成,所以造成与2015年度增减率过大。 | |
3.年末结转和结余 | 320,000.00 | 1,982,319.00 | -83.86 | 由于2016年度科技项目费未在本单位列支,而2015年度科技项目费在本单位列支,所以增减率过大。 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 320,000.00 | 1,982,319.00 | -83.86 | 由于2016年度科技项目费未在本单位列支,而2015年度科技项目费在本单位列支,所以增减率过大。 |
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。